ビデオ: iDeCo解説2018 第9話 老後に必要なお金はいくら? 2026
この記事では、出張経費を控除するためのヒントを紹介します。しかし、まず、
「出張」とは何ですか?
IRSには、費用の控除可能性を決定する目的で、出張に関する特定の定義があります。 IRSは、ビジネス旅行は、「通常の日の仕事よりも実質的に長い」あなたの税務署からの旅行であり、それは自宅から離れている間に眠るか休むことを必要とすると言います。
これらの費用を差し引くためには、自宅から寝なければなりません。旅行は「一時的」でなければならない(1年未満)。
税務署の定義の詳細については、こちらをご覧ください。出張資格が満たされれば、旅行中の多くのビジネス経費は控除可能です。
1。あなたはビジネス旅行/個人旅行を組み合わせてビジネス旅行費用を差し引くことができます。
個人旅行で発生したビジネス旅行費用を差し引くことができます。たとえば、あなたが別の都市の家族を訪問しており、クライアントを見る予定をしている場合、その予定にかかる費用は控除可能なビジネス経費です。
旅行は主に個人的なので、他の旅費は差し引くことはできません。 IRSは、これらの事業活動を、旅行の主目的である「偶然」とみなします。これは個人旅行であり、
<! -----「旅行中の偶発的なビジネス活動のスケジューリング、ビデオテープの視聴や一般的なテーマを扱う講義に出席しても、本当に休暇を出張に変えることはありません」。 。ビジネス旅行費用を計算するために日割りを使用することができます。
「1日当たり」という用語は1日あたりを意味する。日割りは、旅行中の日々の経費、食事費および雑費のために合理的であると考えられる金額です。一日当たりの料金は、米国と海外旅行のために設定され、料金は地域によって異なります。
たとえば、大都市圏外の国の区分に比べて、より大きな米国の都市での一日当たりの税率は高い。企業は一日当たりの料金を設定することができますが、ほとんどの企業は米国政府によって設定された一日当たりの料金を使用します。
従業員が総務務局によって設定された上限金額を超える金額を受け取った場合、超過分は従業員に課税されます。
日割り料金および現在のIRS許容日当たり料金についての詳細をご覧ください。 3。フライヤーマイレージをご利用の場合は、航空運賃の費用を差し引くことができます。
いいえ、出張のために飛行機のフライトマイルを使用した場合、その費用をビジネス出張費用として差し引くことはできません。 4。ホテル法案のすべての費用が控除可能な旅費であるわけではありません。
宿泊料金と税金は控除可能です(洗濯費用と同じですが、ジムやフィットネスセンターの料金などの追加料金、映画やゲームの料金は控除できません)。
電話またはファックス機でホテル料金を差し引くことができます。 5。出張に配偶者を雇う費用を差し引くことができるかもしれません。
配偶者、子供、または他の人を出張に連れて行く費用は、個人経費とみなされ、控除できません。
他の人がビジネスで雇用されていることを証明でき、旅行中に実質的なビジネス関連のタスクを実行している場合(会議やビジネスクライアントとの会合で数分かかる)、この人物の費用を差し引くことができます旅行。 6。出張で食事代の50%を差し引くことができます。
出張での食事代は完全に控除可能であることが妥当と思われますが、そうではありません。食事費は、エンターテイメント費用のように50%で差し引かれます。
出張の一環として、食事や娯楽費の詳細を読む。 7。あなたは、出張のためのクルーズの費用を一定の限度で差し引くことができます。
クルーズの費用は、IRSによって決定された現在の指定限度額(現在は2,000ドル)まで控除可能です。クルーズがビジネスミーティングや取締役会などのビジネスイベントに直接関係していたことを示すこともできなければなりません。
IRSは、明白な理由により、クルーズ旅行を事業費として控除するための特定の追加の厳格な要件を課しています。
出張経費の控除については、
を参照してください。
詳細は、IRSの出版物を参照してください。
出版物17 - 個人向け税ガイド >税務トピック511 - ビジネストラベル
出版物463 - 旅行、エンターテイメント、ギフト、車の費用
免責事項:
このサイトおよびこのサイトのすべての記事は、一般情報目的で提供されているもので、税金または法的助言を受けること。すべてのビジネス状況は独自のものであり、税金、法律、規制は頻繁に変更されます。あなたのビジネスに影響を与える可能性のある行動を取る前に、税金や法律の専門家に相談してください