自宅ビジネスへの出張のための車の費用を控除することはできますか?
自宅で事業を営む場合は、次のような状況下で、ビジネス目的の自動車の旅費を差し引くことができます。
- 自宅で事業を行っている場合
- 自宅あなたの主たる事業所(所得のほとんどを稼いでいる場所、または管理や管理の仕事をしている場所)
- あなたは自宅からオフィスまで通勤していない。そして、
- 車の経費は個人的ではなくビジネスに関連していることを証明できる。
マイ・ホーム・ベースのビジネスとマイレージを控除することはできますか?
はい、サイト運営のためのマイレージは、あなたが通った場所と移動したビジネスマイルの書面による文書によってサポートされなければならないビジネスマイルです。銀行と郵便局への旅行は、文書化されていれば、ビジネス・マイレージとして認定されます。個人的な用事のための旅行は無視されます。記録の最終結果は、その年のビジネスマイル数(バックアップログを記録したもの)とその年の総マイル数です。あなたの走行距離の合計を記録するには、年の初めと終わりに走行距離計を読んでください。 IRSは、多くの場合、自動車修理費の読み値を見て、合計マイルが合理的かどうかを確認します。
車の費用はビジネスに関係していると私はどのように証明していますか?
IRSは中小企業の車の費用を非常に注意深く見ます。
彼らは、車の使用のための非事業費は控除できないので、費用は真にビジネスに関連していることを確認したい。 IRSは、次のような詳細な記録を必要とします:
- 費用の時点で(数週間または数か月後ではないことに注意してください)、
- 日付の詳細、旅行の理由、およびその他の情報ビジネス関連でした。
あなたの事業税申告書にこれらの記録を含める必要はありませんが、IRS監査の場合にはその記録を持たなければなりません。監査の通知を受け取った後でそれらを作成することはできないので、最初からあなたのビジネスに適した旅行記録を保管し、上記の情報を追跡することを習慣にする必要があります。
私はどのような車の費用を控除できますか?
あなたはビジネス旅行に関連するすべての通常経費および必要経費を差し引くことができますが、個人旅行は差し引くことができません。あなたのプライマリロケーションとして上記の資格を満たしている場合は、ビジネスを行っている場所との間の車の旅の費用を自宅から差し引くことができます。たとえば、あなたは出入り口を差し引くことができます:
- 顧客の家
- 事務用品を購入するオフィス店
- あなたがクライアントのために働く臨時職場
- あなたはクライアントと会う場所、顧客、またはビジネスアドバイザーとなる
- ビジネスセミナーに参加したコンベンションセンター
- あなたの倉庫またはビジネスインベントリを保管する場所
あなたは、マイレージや航空運賃、宿泊費、食事、娯楽費などの他のビジネス旅行の場合と同じように、ご自宅のビジネスとの間の夜間のビジネス旅行の費用を差し引くこともできます。
- これらの車の費用はどのようにして決定されますか?
- 毎年変更されるIRSによって設定された標準のマイル積算率を使用できます。または、
すべての自動車関連費用の実際の費用を把握できます。
標準的な走行距離と実際の費用の両方の方法には利点と欠点があります。標準的なマイレージ料金を使用することは問題ありません。なぜなら、ビジネス目的のために移動したマイルを設定するだけですが、実際のコスト方法では控除額が高くなることがあります。
あなたの家庭からのビジネス旅行には良い記録を残すようにしてください。
あなたの家庭からのビジネス旅行は控除できますが、旅行時に文書化し記録する必要があります。あなたのビジネスのIRS監査の際にこれらの書類がなくても略奪されることはありません。
免責事項この記事およびこのサイトの情報は、一般的な情報のみを対象としています。私はCPA、税務弁護士または登録代理人ではありません。特定の状況に関連する情報については、税務担当者に相談してください。