あなたはあなたの経費をすべて払うことができるので、事業を営むことは大きな税金を払うことだと思っています。残念なことにそれはカナダの所得税に関する共通の神話のほんの1つです。真実は、税務当局によって定義されたすべての要件を満たしている場合にのみ、事業費の償却が可能であることです。そして、あなたが小規模事業を経営している場合には、あなたが必要としないと思う人もいるカナダの消費税を徴収し、払い出すという全般的なビジネスがあります。
ビジネス税について言えば、無知は間違いなく至福ではありません。あなたがカナダの所得税のイン・アウトを認識せず、税規則を完全に遵守していないと、コストのかかる罰則に陥る可能性があります。うまくいけば、あなたはカナダで事業と税務上の義務を実行することに関するこれらの神話のいずれかに落ちなかったでしょう:
<!神話#1:しかし、ビジネスではない、本当に…あなたは税金を払って事業を営んでいるかもしれません。誤解は、「いくつかのものを作って売る」ことはビジネスとしての資格を持たないこと、あるいはあなたが趣味として何かをするなら、あなたが物を作り、売っているにもかかわらず、本当にビジネスではないということです。
カナダ歳入庁(CRA)は、売上高またはあなたの意向で事業が何で、何がビジネスでないかを判断しません。彼らはビジネスを「利益のために行う活動」と定義しています。だから、たとえあなたが「いくつかのことを作って売る」だけであっても、あなたは事業を営んでおり、それに応じて事業税を提出する必要があります。
これは、あなたのビジネスの規模が事業税に当てはまるということの誤解に基づく別の神話です。 GST / HSTの徴収と送金に関しては、小規模なサプライヤの免除がありますが、これはすべての種類の事業には適用されません。
あなたの中小企業がGST / HSTに登録する必要がある場合、それを行う方法とそれを行う方法を学びます。
地方税(PST、マニトバ州のRSTまたはケベック州のQSTとしても知られています)に関して、有形製品を販売する場合は、あなたの中小企業がいくつかの免除)。
さらに、あなたのビジネスは、その州のPST / RSTまたはQSTを収集して送金することが、その州の政府によって期待されるように、州に居住する必要はありません。州の消費税について知っておくべきビジネスオーナーが読んでいるように、これらの税金を払うために必要なのは、その州でビジネスを行うことです - さまざまな州がかなり緩やかに定義するものです。特定の州からの注文を受け付けるだけで十分です。
これらの記事では、ケベックを除いた州の地方消費税の徴収と徴収のプロセスについて詳述しています。カナダのBC州税について知っておくべきこと
マニトバの小売販売税(RST)の請求方法
- サスカチュワン州の税金の徴収と免除方法
- 現在のGST / HSTとPST / RST /すべての州および準州のQST料金
- ケベック州に郵送する場合、またはその地域に居住する場合は、ケベック州の収入サイトのGST / HSTおよびQSTを参照してください。
- 神話#3:家庭の事業を営んでいる場合は、あなたの家に関連するすべての経費をあなたのカナダ所得税に書き留めることができます。
言い換えれば、いいえ。家庭のビジネスに特有の事業税減税(家庭の税金控除など)がありますが、自宅のビジネスを実行しても、ブランシュビジネス税額控除。ビジネス目的でのあなたの家の使用に関連する過度の費用請求は、カナダ歳入庁(CRA)による厳重な調査につながる可能性があります。あなたのビジネスが監査されることになった場合、あなたの家庭の経費請求は現行(およびそれ以前)の年には禁止され、高価な税金控除が行われる可能性があります。
自宅保守費用および自家所有費用の一部は、事業税控除として使用することができます(詳細については、家庭事業税控除を参照してください)。しかし、一般的に、家庭用事業の事業税控除のルールは他のビジネス。
神話#4:私がビジネスを営むなら、私はすべてのエンターテイメント費用を払うことができます。
これだけが真実ならば!しかし残念なことに、エンターテインメントに関するビジネス税減税のルールは厳しい(そしておそらくは)。一般的に、食事や娯楽の費用の最大50%は事業費として請求することができます。 (特別規則は、宴会での食事や催し物に適用され、カナダ所得税に関する食事とエンターテイメント費用の規則を参照してください。)
そして、ゴルフなどの活動については、ニュースはさらに悪化します。 「クラブの主な目的は食事、レクリエーション、スポーツ活動」(
CRAビジネスとプロフェッショナル・インカム・ガイド
)の場合、クラブ会員の会費は控除できません。 神話#5:私がビジネスを営むなら、私は自分のビジネスのために買うすべての機器を書き留めることができます。 まあ、一種。あなたのビジネスを運営するために購入する機器(機械から家具までのすべてを含む)は償却可能です。つまり、時間の経過とともに消耗します。したがって、CRAが「償却可能な財産」と呼んでいるものを購入するときは、その項目の全費用を事業税控除として差し引くことはできません。代わりに、資本コスト許容量請求を通じて、数年間にわたって商品のコストを差し引くことができます。
特定の項目について毎年行うことができる資本コスト控除の請求額は、それがどのクラスであるかによって異なります。たとえば、家具、備品および機械類は、その他の物件カテゴリのクラス8であり、毎年その費用の20%を差し引くことができます。減価償却費(CCA)は、各クラスに属する償却可能財産を示す資本コスト許容クラス表を提供しています。
資本コスト控除の計算方法を学びます。
あなたの資本コスト控除(CCA)の税金請求を最大限に活用する方法については、あなたの事業税の控除を最大化するための税戦略を参照してください。
ユニコーンは助けにはならない
神話はかなり物事であり、楽しめるものです。しかし、彼らがあなたのビジネス税をどのように扱うかに影響させるならば、あなたは困ってしまうでしょう。
代わりに、カナダの所得税について、できるだけ多くのことを学び、それがあなたのビジネスにどのように影響するのかを学びます。あなたは税金を最小限に抑えるためにできることがあります。上記の税金鑑定に関する真実を知ることは、あなたが税規則に従うことを確実にするだけでなく、成功した税務計画の出発点を与えるのに役立ちます。
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